审计报告征求意见稿_审计报告征求意见稿回复范本

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官方:强化上市公司及拟上市企业内控建设中新经纬10月10日电据财政部网站10日消息,财政部会同证监会研究起草《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》下称《通知》,对拟上市企业发行审核阶段报送财务报告内部控制审计报告作出规定等。《通知》共七条,主要包括还有呢?

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财政部:2024年起,所有创业板、北交所上市公司应披露内控报告(征求意见稿)》。意见稿明确,各上市公司应严格执行企业内部控制规范体系和证监会有关要求,真实、准确、完整披露公司内部控制相关信息,每年在披露公司年度报告的同时,披露经董事会批准的公司内部控制评价报告以及会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告。目前尚未按照后面会介绍。

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财政部:推动上市公司和拟上市企业进一步加强内部控制南方财经10月10日电,财政部办公厅发布日前就《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》.. 第二条对各上市公司定期披露内部控制评价报告和财务报告内部控制审计报告作出明确规定,并对创业板和北交所上市公司给予一定的过渡期。..

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海峡创新:生产经营正常,已披露2023年年度报告(2024年修订征求意见稿)》的规定,上市公司出现下列情形的,交易所将对其股票交易实施退市风险警示:最近一个会计年度经审计的净利润为负后面会介绍。 目前公司生产经营正常,关于公司2023年的业绩情况,公司2024年4月24日已披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》。本文源自金融界AI电报

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